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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6891
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红叶 303 浆糊胶水 | 60 | 180.0 | 红叶\303 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 12支 | 24 | 446.4 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 58899 12支装双头红蓝铅笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\58899 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 LZ04 蚊香/蚊香液 | 10 | 60.0 | 李字\LZ04 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARL96027 30cm铝合金学生绘图直尺 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\ARL96027 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 | 4 | 59.6 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |