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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5030
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9795 桌面文件柜 | 8 | 864.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 30 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 23209 学生用笔记本 | 100 | 600.0 | 得力/deli\23209 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63107 文件夹 | 100 | 400.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 50 | 550.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30214 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 320.0 | 得力/deli\30214 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30040 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 320.0 | 得力/deli\30040 | 验收通过 | |
| 8 | 中华牌 HB(简包装) 铅笔 | 50 | 245.0 | 中华牌\HB(简包装) | 验收通过 | |
| 9 | 张小泉 HSS-185 剪刀 | 10 | 250.0 | 张小泉\HSS-185 | 验收通过 | |
| 10 | 钻石 APB-25 换气扇/排气扇 | 10 | 890.0 | 钻石\APB-25 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |