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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6166
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 | 50 | 750.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 45 | 450.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 7 | 315.0 | 公牛/BULL\GN-607(3m) | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-607 多功能插座 | 16 | 560.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 15 | 975.0 | 公牛/BULL\GN-609[3-10] | 验收通过 | |
| 7 | 富强 塑杯 | 20 | 1600.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 分页纸/索引纸 | 950 | 475.0 | 无品牌\A4纸 | 验收通过 | |
| 9 | 水拖 | 50 | 750.0 | 无品牌\不锈钢钢杆 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 11 | 白木 70g/A4 打印/复印纸 | 15 | 2250.0 | 白木\70g/A4 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |