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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6801 白板笔 | 250 | 5000.0 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99363 板擦 | 250 | 1000.0 | 晨光/M G\ASC99363 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6001 剪刀 | 6 | 72.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 83639 卡纸 | 11 | 440.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 MP296 记号笔/粗笔 | 5 | 120.0 | 宝克/Baoke\MP296 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |