安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于宣纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年07月04日
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***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ********学校)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7284

五、 *验收单位: ********学校)

六、 *验收日期: 2025年7月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一海堂 文化 50*50cm宣纸.宣卡纸10张 2 56.0 一海堂 文化\生宣 50*50cm 验收通过
2 晨光 AJD97392 胶带.双面胶.泡沫胶 18 126.0 晨光/M G\AJD97392 验收通过
3 得力 3898 .A4塑封机.过塑机 3 540.0 得力/deli\3898 验收通过
4 明天 A4 塑封膜.过塑膜100张/包 20 800.0 明天\A4 验收通过
5 优智风 45mm*130y 胶带.胶布 8 96.0 优智风\45mm*130y 验收通过
6 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 40.0 得力/deli\0013 验收通过
7 得力 S08 中性笔 10 240.0 得力/deli\S08 验收通过
8 博文 25121 PU/PVC会议记录本.A5笔记本 205*143mm 30 300.0 博文/bowen\25121 验收通过
9 得力 S764 宝珠笔芯(黑)(1卡(1支/卡)) 20 90.0 得力/deli\S764 验收通过
10 得力 1512 语音电子计算器(银) 3 108.0 得力/deli\1512 验收通过
11 得力 7284 优酷修正液(混)(只) 15 52.5 得力/deli\7284 验收通过
12 得力 7535 橡皮 97 97.0 得力/deli\7535 验收通过
13 贵鑫 84消毒液25GK 500ML.30瓶/件 10 900.0 贵鑫\84消毒液25GK 验收通过
14 得力 S936 铅笔 27 243.0 得力/deli\S936 验收通过
15 天顺 182不干胶加厚标签纸 17 204.0 天顺 \182 验收通过
16 富强 时尚饮杯A 纸杯 12 120.0 富强\时尚饮杯A 验收通过
17 天章 80g全开牛皮纸 4 6.0 天章/TANGO\80g 验收通过
18 易利丰 4K 卡纸 290 232.0 易利丰/elifo\4K 验收通过
19 得力 30400 棉纸双面胶带 9mmx10y袋装 32卷/袋 (单位:袋) 6 180.0 得力/deli\30400 验收通过
20 得力 7092 固体胶(白)(只) 30 90.0 得力/deli\7092 验收通过
21 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) 24 192.0 得力/deli\5622ES 验收通过
22 得力 6600ES 黑 中性笔0.5mm子弹头(黑)(支) 120 120.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
23 得力 0018 回形针(100枚/盒) 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
24 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池.环保电池.电池2粒装/板 50 300.0 南孚/NANFU\LR6-2B/5号 验收通过
25 得力 70802-24 三角杆24色马克笔.水彩笔.双头油性绘画笔(混)(桶) 21 756.0 得力/deli\70802-24 验收通过
26 得力 0314 订书机(混) 20 400.0 得力/deli\0314 验收通过
27 得力 7102 固体胶(支) 50 75.0 得力/deli\7102 验收通过
28 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 30 45.0 得力/deli\0012 验收通过
29 得力 6034 剪刀(混)(把) 19 95.0 得力/deli\6034 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****幼儿园(韦海丽)





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2025-07-04
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