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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARC92512 加厚型一次性纸杯 50个/包 | 晨光/M GARC92512 | 包 | 5.00 | 15.5 | 77.5 |
| 2 | 清风 FR24241 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfengFR24241 | 包 | 5.00 | 23 | 115 |
| 3 | 维达 超韧3层150抽软3包 抽纸 | 维达/Vinda超韧3层150抽软3包 | 提 | 13.00 | 28 | 364 |
| 4 | 晨光 AGP16103 圆珠笔 | 晨光/M GAGP16103 | 支 | 20.00 | 4.2 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 章丹
联系电话: ****690****
传真:
地址: **县莲塘镇五一路23号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县莲塘镇斗柏路兴西街523号
附件信息: