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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金典 金典 金典 装订机配件 钢针 | 5 | 500.0 | 金典/Golden\金典装订耗材 | 验收通过 | |
| 2 | AGPA4002 晨光陶瓷球珠中性笔 水笔 黑 0.5mm(12支/盒) | 620 | 1240.0 | 晨光/M G\AGPA4002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S32 中性笔 水笔 红 蓝 黑 | 620 | 1240.0 | 得力/deli\S32 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5505 文件袋 1.2 1.5 | 310 | 310.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G 4243 替芯/铅芯 0.5水笔芯 | 6200 | 6200.0 | 晨光/M G\4243 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |