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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B2644 胶棒 | 2 | 108.0 | 齐心/Comix\B2644 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 电池/电力配件7号 | 2 | 116.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 s71 中性笔 | 4 | 232.0 | 得力/deli\s71 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LT2451 墨盒 | 2 | 1120.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 5 | 佳能 CRG-057 墨盒 原装 | 2 | 1790.0 | 佳能/Canon\CRG-057 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S605 荧光笔 | 6 | 69.0 | 得力/deli\S605 | 验收通过 | |
| 7 | 康师傅 熟水饮用水 矿泉水/纯净水5L*4 | 44 | 2244.0 | 康师傅\熟水饮用水 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3550 打印/复印纸A4尼罗河 | 10 | 1320.0 | 得力/deli\3550 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 550ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 295.0 | 娃哈哈\550ml | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |