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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9099
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ALJ99408 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ALJ99408 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63208 档案盒 | 64 | 224.0 | 得力/deli\63208 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 JJH090-1 抽纸 | 10 | 280.0 | 洁柔/C S\JJH090-1 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 封面纸 账本/账册 | 4 | 100.0 | 天章/TANGO\天章A4 230g | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli固体胶水7092胶棒 | 22 | 48.4 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 120 | 180.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 凯威0737护膝 | 20 | 240.0 | 凯威\0737 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光(M G)文具6枚*10页红框自粘便条纸便利便签条百事贴价格条标签贴YT-09 | 9 | 18.0 | 晨光/M G\YT-09 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADMN4279 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 4 | 14.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M G GP-1111 中性笔 12支/盒 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 11 | 得力(deli) 9870秒干** 大号快干** 红色速干印泥财务用 | 5 | 55.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 12 | 万容精品杯塑料杯加厚大号航空飞机杯防烫手耐高温一次性杯子230M | 2 | 20.0 | 万容/VARY\BY1004 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |