邵阳市大祥区民政局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9099

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ALJ99408 垃圾袋 10 50.0 晨光/M G\ALJ99408 验收通过
2 得力 63208 档案盒 64 224.0 得力/deli\63208 验收通过
3 洁柔 JJH090-1 抽纸 10 280.0 洁柔/C S\JJH090-1 验收通过
4 天章 封面纸 账本/账册 4 100.0 天章/TANGO\天章A4 230g 验收通过
5 得力/deli固体胶水7092胶棒 22 48.4 得力/deli\7092 验收通过
6 得力 0018 别针/回形针/大头针 120 180.0 得力/deli\0018 验收通过
7 凯威0737护膝 20 240.0 凯威\0737 验收通过
8 晨光(M G)文具6枚*10页红框自粘便条纸便利便签条百事贴价格条标签贴YT-09 9 18.0 晨光/M G\YT-09 验收通过
9 晨光 ADMN4279 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 4 14.0 晨光/M G\ADMN4279 验收通过
10 晨光/M G GP-1111 中性笔 12支/盒 20 40.0 晨光/M G\GP-1111 验收通过
11 得力(deli) 9870秒干** 大号快干** 红色速干印泥财务用 5 55.0 得力/deli\9870 验收通过
12 万容精品杯塑料杯加厚大号航空飞机杯防烫手耐高温一次性杯子230M 2 20.0 万容/VARY\BY1004 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 戴宇飞





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