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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********255405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97048 50ml 胶水 | 晨光/M GAWG97048 50ml | 瓶 | 120.00 | 2 | 240 |
| 2 | 得力 30401 小双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 7414 打印/复印纸 | 得力/deli7414 | 箱 | 11.00 | 240 | 2640 |
| 5 | 包装用纸 大白纸 | 无品牌大白纸 | 张 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 6 | 拖把配件 棉线拖把 | 无品牌棉线拖把 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
| 7 | 小扫把 扫把 | 无品牌小扫把 | 个 | 60.00 | 13 | 780 |
| 8 | 不锈钢水桶 水桶 | 无品牌不锈钢水桶 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 9 | 8K素描纸 素描/素写本 | 无品牌8K素描纸 | 包 | 100.00 | 9 | 900 |
| 10 | 万用手册 班主任工作手册 | 无品牌班主任工作手册 | 本 | 27.00 | 5 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王旭东
联系电话: 189****2277
传真:
地址: ****中心校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: