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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0706
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 5 | 75.0 | 晨光\916 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9863 印油/印泥/** | 1 | 5.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 300012 垃圾袋 | 4 | 60.0 | 茶花\300012 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG97079 胶水 | 3 | 3.0 | 晨光/M G\AWG97079 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 5 | 7.5 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3324 记事本 | 6 | 60.0 | 得力/deli\3324 | 验收通过 | |
| 7 | 美的(Midea)FSA40YE 电风扇 | 3 | 564.0 | 美的/Midea\FSA40YE | 验收通过 | |
| 8 | 舒肤佳/safeguard 柠檬**型108g 香皂 | 3 | 15.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬**型108g | 验收通过 | |
| 9 | 三汇 三汇一次性杯子 | 7 | 31.5 | 三汇\一次性 | 验收通过 | |
| 10 | 3537雨鞋 | 2 | 76.0 | 3537\3537 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |