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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00231
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南亚 45CM*500M 保鲜膜/保鲜袋 | 南亚45CM*500M | 件 | 1.00 | 215 | 215 |
| 2 | 立白 20kg 洗洁精20L | 立白/Liby20kg | 桶 | 6.00 | 122 | 732 |
| 3 | 维达 3层820克*12卷 大卷纸平板卫生纸 | 维达/Vinda3层820克*12卷 | 件 | 5.00 | 120 | 600 |
| 4 | 屋田WT-0651 打包盒 餐盒 | 屋田屋田WT-0651 | 件 | 2.00 | 130 | 260 |
| 5 | 利得 4681 垃圾袋60*80 | 利得4681 | 包 | 15.00 | 13 | 195 |
| 6 | 120cm*140cm 垃圾袋 120cm*140cm垃圾袋 | 无品牌120cm*140cm 垃圾袋 | 个 | 100.00 | 1.3 | 130 |
| 7 | 雨靴 雨鞋 | 无品牌雨靴 | 双 | 1.00 | 28 | 28 |
| 8 | 公牛 电源转换器 | 公牛/BULLGN-P3 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱继先
联系电话: ****920****
传真:
地址: ****南门湖校区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区大中路44号楚天大厦A、B、C栋B105
附件信息: