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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7222
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 52 | 104.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5501A 文件袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556 长尾夹 | 9 | 135.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 金录 2545 聘书 | 14 | 210.0 | 金录\2545 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 55 | 495.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S221 黑色替芯 | 12 | 180.0 | 得力/deli\S221 | 验收通过 | |
| 9 | 福** 2541 大号垃圾袋 | 1 | 180.0 | 福**\2541 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP13606 中性笔 | 12 | 216.0 | 晨光/M G\AGP13606 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AGPA9804A 针管笔 | 3 | 126.0 | 晨光/M G\AGPA9804A | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 12 | 72.0 | 晨光/M G\ASS91420 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASG97156 胶棒 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\ASG97156 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |