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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3751
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱盛光标 LSGB-Q2612A 硒鼓 | 8 | 1264.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-Q2612A | 验收通过 | |
| 2 | 灭火拖把 | 4 | 72.0 | A\灭火拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 喷雾器手动 | 1 | 55.0 | A\喷雾器手动 | 验收通过 | |
| 4 | 华消 HX-4KG 灭火器 | 8 | 480.0 | 华消\HX-4KG | 验收通过 | |
| 5 | 先科 K02 扩音器 手持锂电池充电器扩音喇叭 | 1 | 105.0 | 先科/SAST\K02 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95292 文件夹 | 30 | 780.0 | 晨光/M G\ADM95292 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASG97153 胶水 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\ASG97153 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM92992 拉杆文件夹 | 28 | 140.0 | 晨光/M G\ADM92992 | 验收通过 | |
| 9 | 回力 橡胶雨鞋牛筋雨鞋 | 4 | 236.0 | 回力/Warrior\5-91 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 记录本 | 14 | 308.0 | 得力/deli\3-13 | 验收通过 | |
| 11 | 梅花 挂锁 | 3 | 114.0 | 梅花\3-13 | 验收通过 | |
| 12 | 钢铲 | 6 | 354.0 | 其他家\1-34 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 405D 电源插座 | 6 | 240.0 | 公牛/BULL\405D | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |