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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 黄河 9559-1 2B铅笔 | 黄河9559-1 | 盒 | 25.00 | 9 | 225 |
| 2 | 罗弗 ER801 橡皮 | 罗弗ER801 | 块 | 25.00 | 1 | 25 |
| 3 | 美销宝 48796 素描/素写本 图画本 | 美销宝48796 | 本 | 25.00 | 2 | 50 |
| 4 | 得力 哈力转笔刀 奖牌 | 得力/deli哈力转笔刀 | 个 | 25.00 | 1 | 25 |
| 5 | 得力 学生书包/B2 | 得力/deliB2 | 个 | 64.00 | 48 | 3072 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乔力盼阿衣﹒阿衣提马来克
联系电话: 185****0590
传真:
地址: ****路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: