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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2832
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LB003 中性笔 | 400 | 1080.0 | 得力/deli\LB003 | 验收通过 | |
| 2 | 华士牌 HP390 跳绳 | 20 | 570.0 | 华士牌\HP390 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24830 奖状/证书 | 600 | 300.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 4 | 华星 全开白卡纸 卡纸/全开白卡纸 | 60 | 480.0 | 华星\全开白卡纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 FA560 本子/学生用笔记本 | 720 | 3456.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 6 | 恒康佳业 pd6RPT5A 跳绳 | 30 | 1560.0 | 恒康佳业\pd6RPT5A | 验收通过 | |
| 7 | 军手 白手套 | 40 | 120.0 | 军手\白手套 | 验收通过 | |
| 8 | 鑫达 拔河绳 | 1 | 220.0 | 鑫达\拔河绳 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |