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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9002
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5854 报告夹 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 24828 奖状/证书 | 1000 | 300.0 | 得力/deli\24828 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXP963C8 橡皮 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AXP963C8 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 橡皮筋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\3210 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 160 | 3600.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 10 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 FBS916D6 订书机 | 2 | 360.0 | 晨光/M G\FBS916D6 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWG97004 胶水 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |