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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:加德拉﹒阿曼焦力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市花果山四巷68号
采购单位联系人和联系方式:加德拉﹒阿曼焦力:187****0499
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B0R188541
采购单位预算编码:430111
三、成交信息
成交日期:2025年7月5日
总成交金额(元):4521.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**新****市政府墩买里新三路33号四季花城A座商住楼1层113号商铺 | 4521.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 活页本活页替芯 | A | 活页替芯 | 1 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | 益视 备课本 课业本/教学用本 | 益视 | 备课本 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 3 | 得力 PQ102 资料册 | 得力/deli | PQ102 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 4 | 得力 33321A 文件夹 | 得力/deli | 33321A | 25 | 13.0 | 325.0 | |
| 5 | 得力 D2222 学生用笔记本 软皮本 | 得力/deli | D2222 | 38 | 4.5 | 171.0 | |
| 6 | 得力 HZ016 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | HZ016 | 22 | 1.0 | 22.0 | |
| 7 | 马利 E-1335 水彩/水粉颜料 调色剂 | 马利/Marie's | E-1335 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
| 8 | 得力 1535 科学型计算器 | 得力/deli | 1535 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 9 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli | 72258 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 10 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 11 | 1 荣誉证书 | 无品牌 | 1 | 36 | 10.0 | 360.0 | |
| 12 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 35 | 6.5 | 227.5 | |
| 13 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M G | AWG97048 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 14 | 得力 33699 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 33699 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 15 | 丙烯颜料 | 阑欧 | 丙烯 | 25 | 24.0 | 600.0 | |
| 16 | 材料入库出库台账 | 无品牌 | 本 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 17 | 晨光(M G)0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 ARPB1801A | 晨光/M G | ARPB1801A | 120 | 1.0 | 120.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: