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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N666********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A3纸 包装纸/A3/A4打印纸 | 得力/deliA3纸 | 件 | 3.00 | 195 | 585 |
| 2 | 得力 27043 得力(deli) 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 27043 | 得力/deli27043 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 S40 签字笔中性笔水笔 0.3mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deliS40 | 支 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付盛展
联系电话: 176****4832
传真:
地址: ****市古**路19号2楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: