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****关于奖状/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于奖状/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈鹏
项目联系电话:135****0928
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430621
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**县荣家湾镇
采购单位联系人和联系方式:陈鹏:135****0928
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:900003
三、成交信息
成交日期:2025年7月5日
总成交金额(元):8067.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | 湖****管理处南翔万商建材交易区441号 | 8067.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 24835 奖状证书 | 得力/deli | 24835 | 1000 | 0.38 | 380.0 | |
| 2 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 80 | 8.0 | 640.0 | |
| 3 | 得力 19360 粘钩 | 得力/deli | 19360 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 4 | 得力 73358 儿童填色本 | 得力/deli | 73358 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 5 | 晨光 APY4621KA 彩色卡纸硬卡纸A4 | 晨光/M G | APY4621KA | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 6 | 晨光 APY90771 卡纸 | 晨光/M G | APY90771 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 7 | 得力 S754 替芯/铅芯 笔芯 | 得力/deli | S754 | 150 | 0.75 | 112.5 | |
| 8 | 得力 S37 中性笔 | 得力/deli | S37 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 9 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M G | MG7103 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 10 | 得力 NS063-SC 美工刀 | 得力/deli | NS063-SC | 40 | 9.0 | 360.0 | |
| 11 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli | 6034 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 12 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 黄黑安全警示胶带 | 得力/deli | 33771 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 13 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli | 30368 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 14 | 得力 8554ES 彩色长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 15 | 得力 8552 彩色长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 80 | 16.0 | 1280.0 | |
| 16 | 得力 23212 笔记本 | 得力/deli | 23212 | 300 | 5.0 | 1500.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。