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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:麦合木提﹒毛拉艾麦提
项目联系电话:131****1211
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****地区**县****
采购单位联系人和联系方式:麦合木提﹒毛拉艾麦提:131****1211
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****66534
采购单位预算编码:066001
三、成交信息
成交日期:2025年7月5日
总成交金额(元):550 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县阿合雅镇信用社旁 | 550.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3498 收款收据 财会用品 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3498 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 2 | 晨光 ABS92899 不锈钢 订书针 订书钉 | 晨光/M G | ABS92899 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 得力 8554-D 燕尾夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 4 | 祺星 QX-6390 印泥(大) 印油/印泥/** | 祺星 | QX-6390 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 特种纸/复印机/打印纸 | 得力/deli | 7480 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 6 | 朗捷 LG-PZB-20496 羊巴皮面记事本笔记本 5318笔记本 PU/PVC笔记本 | 朗捷 | LG-PZB-20496 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 7 | 安骏 拉杆夹 中号 文件管理 | 安骏 | 中号 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 33425 票夹/长尾夹 96只25mm | 得力/deli | 33425 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 9 | 联想 LT2268 打印机碳粉 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LT2268 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 33096 回形针 | 得力/deli | 33096 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 11 | 电池 5号(2个) | 无品牌 | 5号 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 12 | 晨光 APY1AK78 笔记本 2948 | 晨光/M G | APY1AK78 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: