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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N126********255402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利尔康 家居消毒液/84消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液 | 瓶 | 100.00 | 4.88 | 488 |
| 2 | 庄太太 拖把配件/拖把布/替换布 | 庄太太替换布 | 个 | 18.00 | 44.94 | 808.92 |
| 3 | 晨光 APY4621KA 卡纸/红 | 晨光/M GAPY4621KA | 包 | 51.00 | 14 | 714 |
| 4 | 晨光 APY90771 卡纸/粉红 | 晨光/M GAPY90771 | 包 | 50.00 | 15.68 | 784 |
| 5 | 得力 5501 文件袋/拉杆夹(中) | 得力/deli5501 | 套 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 晨光 ASC99361 夹子/收纳夹子/蝴蝶夹小小号 | 晨光/M GASC99361 | 盒 | 50.00 | 15.28 | 764 |
| 7 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magicMTC3 | 包 | 50.00 | 4.7 | 235 |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 20.00 | 7 | 140 |
| 9 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 针 | 得力/deli0016 | 个 | 50.00 | 1.8 | 90 |
| 10 | 得力 21550 便利贴 | 得力/deli21550 | 本 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 11 | 得力 21553 便利贴 | 得力/deli21553 | 本 | 30.00 | 4.6 | 138 |
| 12 | 得力 0018 得力(deli) 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 32.00 | 3 | 96 |
| 13 | 得力 0011 得力 (deli)0011 不锈钢订书针 | 得力/deli0011 | 盒 | 30.00 | 4.3 | 129 |
| 14 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli海绵胶 | 卷 | 15.00 | 7 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐浩
联系电话: 135****5441
传真:
地址: **市锦湖路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: