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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8118
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 风速Q7 中性笔黑色中性笔 子弹头签字笔 | 188 | 188.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 2 | 主力 504 主力504多栏式三联收款收据 | 10 | 16.0 | 主力\504 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 1 | 17.0 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94516 文件袋 | 30 | 48.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm长尾夹 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |