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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7662 胶装本 | 40 | 240.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95097 资料册 | 25 | 325.0 | 晨光/M G\ADM95097 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 素描/素写本 | 45 | 540.0 | 玛丽\41102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63209 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94563 板夹 | 33 | 165.0 | 晨光/M G\ADM94563 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98188 电子计算器 | 2 | 110.0 | 晨光/M G\ADG98188 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 红领巾 | 50 | 100.0 | 晨光\442 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |