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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1014
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPB2701A 中性笔 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\AGPB2701A | 验收通过 | |
| 3 | 剪刀 | 1 | 7.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 刨子 | 2 | 6.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 钢丝球 | 10 | 10.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 纱手套 | 1 | 1.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 无型号 大扫帚 | 8 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 不锈钢簸箕 | 1 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASG97175 胶水 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\ASG97175 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 27153 文件夹 | 1 | 20.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 64300 文件袋 | 15 | 52.5 | 得力/deli\64300 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0457 订书机 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0457 | 验收通过 | |
| 13 | 奖状 | 1 | 25.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 胶棉拖把 | 4 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 无型号 粉笔 | 30 | 90.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 毛巾 | 10 | 95.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 1 | 1.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 19 | 金菱双色纸篓 | 15 | 180.0 | 无品牌\金菱双色纸篓 | 验收通过 | |
| 20 | 家务手套 | 5 | 50.0 | 无品牌\家务手套 | 验收通过 | |
| 21 | 雨龙一次性手套 | 10 | 40.0 | 无品牌\雨龙一次性手套 | 验收通过 | |
| 22 | 雕牌多用途消毒液 家居消毒液 多用途消毒液 | 1 | 25.0 | 雕牌\雕牌多用途消毒液 | 验收通过 | |
| 23 | 家居消毒液 84强力消毒液 | 10 | 50.0 | 无品牌\84强力消毒液 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |