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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 1390 中性笔 | 晨光/M G1390 | 盒 | 56.00 | 28 | 1568 |
| 2 | 安赛瑞 27411 不锈钢加厚大号水桶 | 安赛瑞27411 | 个 | 56.00 | 58 | 3248 |
| 3 | 半球 HP-SS20A18 烧水壶 | 半球/PESKOEHP-SS20A18 | 只 | 68.00 | 40 | 2720 |
| 4 | 得力6372固体胶(白)(4支/盒) | 得力/deli6372 | 盒 | 34.00 | 12 | 408 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈华卿
联系电话: ****983****
传真:
地址: 鹅湖镇盛家墩村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县鹅湖镇
附件信息: