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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********257603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0020 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0020 | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
| 2 | 得力 7543 橡皮 | 得力/deli7543 | 个 | 166.00 | 0.5 | 83 |
| 3 | 中华牌 HB(简包装) 铅笔 | 中华牌HB(简包装) | 筒 | 168.00 | 0.5 | 84 |
| 4 | 笔记本学生作业课堂本子 | 无品牌笔记本学生作业课堂本子 | 本 | 250.00 | 2 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买买提江﹒米吉提
联系电话: 139****8475
传真:
地址: ****县固玛北路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: