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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 尹菊仁--**省**县烟溪镇向东路78号
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1552
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5505 得力 5505 文件袋 (单位:只) 蓝 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 2 | 记号笔/粗笔 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红/黑/蓝 | 60 | 90.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7659 得力7659无线本笔记本作业本(混)-80页-A4(本) | 100 | 400.0 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
| 4 | PR-CF412AR 天威 CF412A硒鼓 黄色 专业装带 适用惠普HP | 5 | 640.0 | 天威/PRINT-RITE\PR-CF412AR | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9563 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 (单位:袋) 混色 | 4 | 48.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 6 | 胶水 得力7314液体胶(黄)(瓶) | 60 | 300.0 | 得力/deli\7314 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 60 | 300.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力7107固体胶(透明)(单位:支) | 8 | 14.4 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
| 9 | 得力6035剪刀(红)(把) | 60 | 300.0 | 得力/deli\6035 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 152.0 | 验收通过 |