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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 尹菊仁--**省**县烟溪镇向东路78号
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1735
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力安格耐特F1167篮球7号六角纹PU一体室内外防滑耐磨皮标准篮球 | 5 | 840.0 | 得力/deli\F1167 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 20 | 100.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 3 | 得力D991ES 电子计算器 得力 D991ES 函数计算器(黑) (单位:台) | 2 | 130.0 | 得力/deli\得力D991ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力5301文件夹(蓝)(只) | 20 | 160.0 | 得力/deli\201****402814 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9830 得力(deli)9830文件框(单位:只)蓝色 | 5 | 120.0 | 得力/deli\9830 | 验收通过 | |
| 6 | 得力2090美工刀(银)(单位:把) | 5 | 84.7 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 17.0 | 验收通过 |