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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:叶尔齐木﹒图布新吉尔格力
项目联系电话:0990-****899
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:和布克赛尔西街008号
采购单位联系人和联系方式:早吾列西:133****3943
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****88289
采购单位预算编码:503003
三、成交信息
成交日期:2025年7月6日
总成交金额(元):1500 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区和布克赛尔县和布克赛尔镇**四期东归路20-2号 | 1500.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西码 SZ600201 单据/收据/凭证 通用记账凭证包角 | 西码 | SZ600201 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
| 2 | 得力 装订机配件 装订机铆管 60mm | 得力/deli | 60mm | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 3 | 太阳 光敏印油10ml 印油/印泥/** 办公用品财务 | 太阳 | 光敏印油10ml | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 4 | 得力 5854 文件夹 10个装 | 得力/deli | 5854 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 6033 | 3 | 47.0 | 141.0 | |
| 6 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0038 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 7 | 三木 8208 订书钉 | 三木/Sunwood | 8208 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 30322 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30322 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deli | S822 | 3 | 39.0 | 117.0 | |
| 11 | 齐心 A1297 (优品) 齐心(Comix) 耐用档案文件盒A4加厚 全包胶办公收纳盒 蓝 不带夹子 55mm A1297 | 齐心/Comix | A1297 | 43 | 15.0 | 645.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: