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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8254
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 平板拖把 平板拖把 | 5 | 275.0 | **\平板拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 明强 除尘掸/掸头 | 4 | 60.0 | 明强\【九节杆】3.1米 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 120.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 5 | 百舸 通用手套 | 5 | 10.0 | 百舸\百舸劳保手套 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVJG36 晨光 APYVJG36 复印纸 | 16 | 2880.0 | 晨光/M G\APYVJG36 | 验收通过 | |
| 7 | ** JB106 地板清洁剂 | 4 | 232.0 | **\JB106 | 验收通过 | |
| 8 | 敏胤 30pc/卷 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 敏胤\30pc/卷 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 FW1305 抹布 | 50 | 300.0 | 兰诗\FW1305 | 验收通过 | |
| 10 | 百岁山 饮料生产设备 | 144 | 388.8 | 百岁山/Ganten\348ml | 验收通过 | |
| 11 | 茶花 脸盆 | 5 | 45.0 | 茶花\0505 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 13 | 雕牌 超效加酶无磷1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 雕牌\超效加酶无磷1.03kg | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AJDN7663 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\AJDN7663 | 验收通过 | |
| 15 | 京洲实邦 扫把 | 5 | 140.0 | 京洲实邦\JZSB-8023 | 验收通过 | |
| 16 | 星工 胶皮手套 | 5 | 45.0 | 星工/XINGONG\无 | 验收通过 | |
| 17 | 美家日记 美家日记 商用平板拖把 大号尘推 木地板**石瓷砖吸水棉纱平板拖把110CM | 2 | 130.0 | 美家日记\110cm | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |