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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1327
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8287 白色U型活动强力粘钩 免钉无痕挂钩 2只装/卡 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD+R 光盘 | 48 | 3120.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS91315 美工刀 18mm/一把装 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 | 200 | 260.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |