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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5280 资料册 80页 | 8 | 288.0 | 得力/deli\5280 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 时尚饮杯B1 纸杯 | 21 | 210.0 | 富强\时尚饮杯B1 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPB5805 中性笔办公签字笔黑中性笔书写大笔画 1.0MM 12支装 | 4 | 120.0 | 晨光/M G\AGPB5805 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5845 文化用品 手提拉链袋(1个) | 5 | 100.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9777 文化用品 桌面收纳 五层文件柜桌面文件柜(只) | 2 | 260.0 | 得力/deli\9777 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 3206 垃圾袋 | 1 | 160.0 | 茶花\3206 | 验收通过 | |
| 7 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 2 | 26.0 | 洛楚\LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |