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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2025001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556 票夹/长尾夹6#60只15mm | 得力/deli8556, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 易利丰 包装用纸 | 易利丰/elifoA4, | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 金得利Q310s 报告夹 | 金得利/Kinary金得利Q310s, | 包 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 4 | 晨光 k35 按动中性笔 k35 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 15.00 | 30 | 450 |
| 5 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0053, | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何鹏
联系电话: 135****7790
传真:
地址: 雍阳办事处乌江路59号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: