特发信息2025年度财务报表及内部控制审计服务招标公告

发布时间: 2025年07月07日
摘要信息
招标单位
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招标代理机构
代理联系人
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投标截止时间
招标详情
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***********公司企业信息

为确保审计质量,有效控制审计成本,提高资金使用效率,本着“公开、公平、公正”的原则,对公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构进行公开招标,中标机构将为****提供2025年度年报审计服务、内部控制审计服务及相关工作。现诚邀国内具备****事务所参加投标。

一、招标单位

名称:****

地址:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼

二、招标项目名称

****关于2025年度财务报表及内部控制审计服务采购。

三、招标数量

本次招标确定1****事务所。

四、服务范围和内容

(一)接受招标单位委托,对****公司、****公司按照企业会计准则编制的年度合并资产负债表及资产负债表、合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)以及监管机构要求的其他相关报表进行审计。

(二)按照《中华人民**国注册会计师法》及执业准则、财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,对****公司、****公司的内部控制设计与运行的有效性进行审计(含IT审计)。

(三)在 2025 年度财务报表及内部控制审计过程中,对招标单位内部控制发现的问题提供改进建议。

****公司提供会计准则最新规定的培训。

本次中标单位提供年报审计、内控审计服务时需逐户逐级出具财务报表审计报告。

五、对投标单位的条件要求

(一)投标单位应是在中华人民**国境内依法注册成立,具备财****事务所执业资格,并已在财政部、证监会备案从事证券****事务所。

(二)具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。

(三)近三年内没有被行业主管部门、证券监管部门对其违规行为予以处罚记录,并在承办国有企业年审等工作中未出现重大质量问题。

(四)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,****交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(五)本项目不接受联合体投标,不允许任何形式的分包或转包。

六、招标方式

公开招标。

七、招标文件的取得及投标报名

****事务所需联系****取得招标文件(见下方联系方式),并向招标单位现场报名登记。

八、投标截止时间/地点标书代写

投标截止时间:2025年7月27日14点30分,逾期恕不受理。标书代写

地点:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼

九、开标时间/地点标书代写

开标时间:另行通知。标书代写

地点:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼,具体房间另行通知。

十、联系方式

联系人:

张先生(标书咨询及领取)电话:****2882-8551 151****5068

卢女士(标书收集)电话:****2882-8888


****

2025年7月7日


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2025-07-07
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