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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 柯达 高光照片纸 5寸 200g 嘉盾/高光相片纸/135 | 8 | 200.0 | 柯达/Kodak\高光照片纸 5寸 200g | 验收通过 | |
| 2 | 银甲 70g A4 打印/复印纸 | 15 | 2550.0 | 银甲\70g A4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63110 文件夹 | 150 | 150.0 | 得力/deli\63110 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 16 | 32.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 146 | 3504.0 | 晨光/M G\GP1008 红 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |