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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3911
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 水桶 水桶 | 5 | 110.0 | 五月花/MAY FLOWER\水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 地垫 地垫 | 2 | 500.0 | 洁丽雅/grace\地垫 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6039 剪刀 | 5 | 100.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 5 | 李字 檀香型蚊香 檀香/蚊香/蚊香液 | 30 | 225.0 | 李字\檀香型蚊香 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 橡胶手套/保暖手套 | 2 | 90.0 | 得力/deli\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5923 档案盒 | 250 | 1125.0 | 得力/deli\5923 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 海绵拖把/胶棉拖把 | 9 | 360.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 9 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡胶/乳胶手套.保暖手套 | 10 | 65.0 | 得力/deli\手套 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |