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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔/按动式水笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 2 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 4 | 海斯迪克 HK-407 60*80平口垃圾袋.(50)个 | 海斯迪克HK-407 | 扎 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 5 | 晨光 ABS91696 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696(100枚/盒) | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 6.00 | 1.5 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路27号龙开河批发市场**6号门面
附件信息: