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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19367 挂钩/粘钩 | 2 | 15.0 | 得力/deli\19367 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S72 中性笔 | 1 | 32.0 | 得力/deli\S72 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2612AX 硒鼓 | 2 | 190.0 | 得力/deli\2612AX | 验收通过 | |
| 4 | 金隆兴 不干胶标签 | 1 | 12.0 | 金隆兴/Glosen\不干胶 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |