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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 贴纸 | 20 | 136.8 | 得力/deli\21535 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 64105 文件袋 | 20 | 254.0 | 得力/deli\64105 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 10 | 123.0 | 得力/deli\904 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 纸袋纸/杯纸 | 10 | 330.0 | 得力/deli\19215 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5502 文件袋 | 20 | 324.8 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70700-48 马克笔 | 4 | 238.72 | 得力/deli\70700-48 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6009-S 剪刀 | 10 | 82.3 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64502 板夹 | 12 | 92.88 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3161 记事本 | 15 | 330.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A12 中性笔 | 10 | 351.8 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |