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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2025001008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6230 直尺30cm尺子(把) | 得力/deli6230, | 把 | 20.00 | 1.65 | 33 |
| 2 | 得力 0390 重型订书机 100页23/13 (单位:台) 混色 | 得力/deli0390, | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
| 3 | 得力 6034 剪刀(混)(把) | 得力/deli6034, | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R, | 盒 | 24.00 | 75 | 1800 |
| 5 | 得力 30369 超市封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) | 得力/deli30369, | 个 | 20.00 | 9.8 | 196 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘霞
联系电话: 135****2099
传真:
地址: **省**南州**市**路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: