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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 3 | 150.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 K3511 中性笔 | 2 | 60.0 | 齐心/Comix\K3511 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C4774-8 打印/复印纸 | 3 | 525.0 | 齐心/Comix\C4774-8 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1249 齐心/Comix A1249 档案盒 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |