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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1410
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 6 | 210.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9573 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) | 62 | 310.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 纸杯 | 20 | 260.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S02 中性笔 | 32 | 608.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S80 中性笔 | 95 | 285.0 | 得力/deli\S80 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |