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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N686********2520203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 CM475 网卡 网络转换器扩展坞网卡分线器 (USB+PD)网卡 | 绿联/UgreenCM475 | 个 | 1.00 | 69 | 69 |
| 2 | 得力 7092 胶棒 固体胶12支/盒 20g | 得力/deli7092 | 盒 | 5.00 | 23.5 | 117.5 |
| 3 | 扣取纸 口取纸 背胶纸 不干胶标签贴纸 商品标 分类签价格标签贴学生便签贴纸手写自粘班级姓名贴纸大号口取纸标签纸办公防水口取纸姓名贴纸 | 国增/GZgz181 | 本 | 100.00 | 16.8 | 1680 |
| 4 | 南孚电池 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 粒 | 42.00 | 2.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常宝强
联系电话: 181****7073
传真:
地址: ****市**区**街南巷4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: