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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6524
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | DKKIT典克 口哨 | 20 | 140.0 | DKKIT典克\KS-A2 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池(9V) | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V | 验收通过 | |
| 3 | 景田 纯净水360ml *24瓶 矿泉水/纯净水 | 21 | 756.0 | 景田\纯净水360ml *24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0043 文件袋 | 10 | 120.0 | 百利文\B0043 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJDN7502 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 1 | 19.0 | 晨光/M G\AJDN7502 | 验收通过 | |
| 7 | D 警戒线 | 3 | 135.0 | D\JJD-01 | 验收通过 | |
| 8 | 创易 标签纸 | 2 | 16.0 | 创易\CY7531-1 | 验收通过 | |
| 9 | 白雪 PVR-166 宝珠/走珠/签字笔 0.7中性笔 | 40 | 120.0 | 白雪\PVR-166 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95079 网格袋 | 30 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8302 文件袋 | 200 | 300.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 18090 抽纸( 硬盒面巾纸典雅图硬纸 6盒/提 8提/箱) | 1 | 25.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-217 多功能插座 插板 | 2 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |