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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N787********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97436 跳绳1个装 | 晨光/M GAST97436 | 条 | 40.00 | 20 | 800 |
| 2 | 斯伯丁 76-928Y 篮球一个 | 斯伯丁/Spalding76-928Y | 只 | 20.00 | 90 | 1800 |
| 3 | 得力 F2131 羽毛球拍 | 得力/deliF2131 | 件 | 20.00 | 90 | 1800 |
| 4 | 红双喜 R5002c 乒乓球拍 | 红双喜/DHSR5002c | 个 | 29.00 | 50 | 1450 |
| 5 | 拓儒思 011 安全绳 多向拔河绳 | 拓儒思011 | 根 | 1.00 | 450 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余超
联系电话: 152****9229
传真: 0997-****003
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: