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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2483X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 世达 93483 美工刀刀片/刀片 | 世达/SATA93483 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 64100 纸袋纸/杯纸 纸杯 | A64100 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
| 3 | 国产 奖励贴纸 贴纸 吸铁笑脸 | 国产奖励贴纸 | 盒 | 23.00 | 1 | 23 |
| 4 | 科思特 K 2065 硒鼓 | 科思特/KSTK 2065 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
| 5 | 得力 0455 订书机 | 得力/deli0455 | 个 | 1.00 | 37 | 37 |
| 6 | 晨光 APB903J 文具盒/小国旗 | 晨光/M GAPB903J | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 宝克 PC1925 中性笔 | 宝克/BaokePC1925 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 8 | 万丰 纸袋纸/杯纸 纸袋纸/纸杯 | 万丰纸杯 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 9 | 晨光 AGP17310 中性笔 | 晨光/M GAGP17310 | 盒 | 1.00 | 42 | 42 |
| 10 | 晨光 ASS91491 美工刀 | 晨光/M GASS91491 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 11 | 得力 DLSX-S776 中性笔/笔芯 | 得力/deliDLSX-S776 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 12 | 得力 3481 单据/收据/凭证/包角 | 得力/deli3481 | 个 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 13 | 得力 83637 卡纸/打印纸 | 得力/deli83637 | 件 | 5.00 | 198 | 990 |
| 14 | 得力 7758 卡纸/打印纸 | 得力/deli7758 | 盒 | 2.00 | 218 | 436 |
| 15 | 联想 LT401 LT401/墨粉/碳粉/碳粉 | 联想/lenovoLT401 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 16 | 晨光 HB5600A HB5600A/记事本/笔记本 | 晨光/M GHB5600A | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
| 17 | 得力 7683 7683/学生用笔记本/笔记本 | 得力/deli7683 | 本 | 1.00 | 25 | 25 |
| 18 | 无品牌 00304 灯笼 | 无品牌00304 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 19 | 无品牌 拉花 | 无品牌805355 | 条 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李海燕
联系电话: 156****6678
传真:
地址: **县北大街30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: