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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈建民
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430822
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**县澧源镇文明路
采购单位联系人和联系方式:潘蕾:152****7508
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****4577X
采购单位预算编码:202008
三、成交信息
成交日期:2025年7月8日
总成交金额(元):7840 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省张家****社区**街北门桥(农行综合楼)101 | 7840.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 立白 新金桔洗洁精 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔洗洁精 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 2 | 得力 带表卡尺 活动度测量尺 | 得力/deli | 千分卡尺 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 3 | 国产 捆绑带 固定贴 | 国产 | 国产 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 4 | 榄菊 30圈/盒 蚊香/蚊香液 蚊香30圈一盒 | 榄菊/Lanju | 30圈/盒 | 33 | 15.0 | 495.0 | |
| 5 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 晨光/M G | AGP30103 | 1200 | 1.0 | 1200.0 | |
| 6 | 得力 6823 记号笔/粗笔 记号笔双头 | 得力/deli | 6823 | 1200 | 2.0 | 2400.0 | |
| 7 | 福天 理线带/理线器 胶粘式固定座电线电缆扎带 | 福天 | 过线器 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | 得力 游标卡尺 | 得力/deli | 游标卡尺 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 10 | 洁丽雅 手巾/手帕 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 11 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 600 | 4.3 | 2580.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。