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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1035
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3221 旗帜 | 200 | 570.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 500 | 1500.0 | 晨光/M G\F16360 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0354 订书机 | 50 | 400.0 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 101 | 202.0 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYNZH20 彩色复印纸 | 100 | 1700.0 | 晨光/M G\APYNZH20 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7984 胶装本 | 200 | 400.0 | 得力/deli\7984 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3496 单据/收据/凭证 | 101 | 303.0 | 得力/deli\3496 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94508 文件袋 | 200 | 380.0 | 晨光/M G\ADM94508 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94510 板夹 | 53 | 530.0 | 晨光/M G\ADM94510 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 100 | 800.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 APYF9P11 记事本 | 100 | 1600.0 | 晨光/M G\APYF9P11 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |