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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7257
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 诺为 激光 翻页笔 | 6 | 720.0 | 诺为/KNORVAY\激光 翻页笔 | 验收通过 | |
| 2 | 海康 X系列200万白光POE | 1 | 580.0 | 海康\X系列200万白光POE | 验收通过 | |
| 3 | 飚王 USB HUB | 1 | 45.0 | 飚王/SSK\USB-HUB | 验收通过 | |
| 4 | 3米音频线 | 1 | 20.0 | A\3米音频线 | 验收通过 | |
| 5 | 网线 | 17 | 85.0 | A\网 线 | 验收通过 | |
| 6 | 啄木鸟 DVD光盘 | 10 | 30.0 | 啄木鸟\DVD光盘 | 验收通过 | |
| 7 | 电源适配器 | 1 | 80.0 | A\电源适配器 | 验收通过 | |
| 8 | 普联 5口交换机 | 1 | 90.0 | 普联/TP-Link\5口 交换机 | 验收通过 | |
| 9 | 扎带 | 1 | 30.0 | A\扎带 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |